为进一步提升集团公司的内部治理水平,加强内部节制和监督,审计督查部依照集团公司月度绩效查核、员工加班、误餐补助、差旅费报销等治理法子的工作要求,常态化发展制度执行过程的监督查抄工作。。截止上半年已实现对各子公司的第一轮监督查抄,对督查出的问题实时传递并要求其整改,并听取各子公司对治理法子提出的定见和建议,积极与治理法子归口诠释部门沟通互换,确保制度执行的科学性和合理性。。目前审计督查部正持续发展此项工作的第二轮督查,回头看的同时加强对新问题、新情况的监督查抄,谨防苗头性、偏差性问题,确保各项治理制度落地落实。。
(程旭东)